Добрый день, уважаемые коллеги. Вот какой вопрос возник при формировании декларации по НДС: в отчетном периоде обществом были получены авансовые платежи в счет будущих поставок от российских покупателей продукции и от иностранных покупателей (экспорт). Должны ли мы показать в стр.70/3 раздела 3 декларации по НДС показать всю сумму полученной предоплаты с учетом экспортных покупателей или только авансы от российских контрагентов?